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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013872/13927
Monto de la Factura
₲ 5.611.562
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.445.749
IVA
₲ 114.404
Retención DNCP
₲ 21.549
Retención IVA
₲ 34.321
Retención Renta
₲ 109.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-105333
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.314.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.034.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo