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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013070/3071
Monto de la Factura
₲ 14.542.989
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.107.413
IVA
₲ 317.689

Retención DNCP
₲ 55.763
Retención IVA
₲ 95.307
Retención Renta
₲ 284.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-105333
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.314.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.034.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo