- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014174/14198
Monto de la Factura
₲ 11.819.431
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.464.698
IVA
₲ 260.835
Retención DNCP
₲ 45.310
Retención IVA
₲ 78.251
Retención Renta
₲ 231.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-105333
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.314.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.034.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo