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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 129.675.000
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.318.567
IVA
₲ 11.788.636

Retención DNCP
₲ 462.115
Retención IVA
₲ 3.536.591
Retención Renta
₲ 2.357.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALABART SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055195-8
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116371
Monto Contrato
₲ 129.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.318.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290824
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Materiales Promocionales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo