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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
11827004
Monto de la Factura
₲ 42.656.250
Nro. de Orden de Pago
7621
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.565.319
IVA
₲ 3.877.841

Retención DNCP
₲ 152.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-134064
Monto Contrato
₲ 42.656.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.717.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.565.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel