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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002056
Nro. de Timbrado
12493534
Monto de la Factura
₲ 58.625
Nro. de Orden de Pago
9351
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.751
IVA
₲ 5.330

Retención DNCP
₲ 209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-130315
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.879.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.699.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel