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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
13809574
Monto de la Factura
₲ 299.531.667
Nro. de Orden de Pago
80331
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.531.667
IVA
₲ 27.230.151

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
R Y R IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069651-4
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30151-20-186364
Monto Contrato
₲ 299.531.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.531.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.531.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLINICA MOVIL MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este