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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 6.828.098
Nro. de Orden de Pago
6990
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.803.270
IVA
₲ 620.736
Retención DNCP
₲ 24.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
814
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-95885
Monto Contrato
₲ 467.856.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.856.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.155.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281461
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari