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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000092
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13139562
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 110.443.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            662
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 110.042.286
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 401.614
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ 
        
                                    RUC
                            
            3935016-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            70/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-18-167242
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 682.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 682.680.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 680.197.527
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en la Colonia Tirol - tramo acceso a la Escuela Agrícola Carlos A. López - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        