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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-17690
Nro. de Timbrado
13299448
Monto de la Factura
₲ 41.017.416
Nro. de Orden de Pago
37157
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.246.003
IVA
₲ 1.482.300

Retención DNCP
₲ 59.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-172929
Monto Contrato
₲ 207.875.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.232.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.594.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa