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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-16931
Nro. de Timbrado
12960427
Monto de la Factura
₲ 45.439.900
Nro. de Orden de Pago
36733
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.274.664
IVA
₲ 4.130.900

Retención DNCP
₲ 165.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-175428
Monto Contrato
₲ 222.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.436.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.780.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa