Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0159217
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 2.983.000
Nro. de Orden de Pago
16294
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.779
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.630
Retención IVA
₲ 81.355
Retención Renta
₲ 54.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144208
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.429.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional