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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001266
Nro. de Timbrado
11960470
Monto de la Factura
₲ 5.975.000
Nro. de Orden de Pago
15245
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.682.116
IVA
₲ 543.182

Retención DNCP
₲ 21.293
Retención IVA
₲ 162.955
Retención Renta
₲ 108.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-135802
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.499.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIAS PESADAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional