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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000191
Nro. de Timbrado
11996901
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 2.727.273

Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-124734
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.927.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306763
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para la Fiscalización de Obras Diversas en el Departamento Central - Plurianual 2016-2017
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central