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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
12078383
Monto de la Factura
₲ 127.739.888
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.275.379
IVA
₲ 11.612.717
Retención DNCP
₲ 464.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-124843
Monto Contrato
₲ 638.699.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.567.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.820.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central