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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
12078383
Monto de la Factura
₲ 127.739.888
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.263.787
IVA
₲ 11.612.717

Retención DNCP
₲ 256.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-124843
Monto Contrato
₲ 638.699.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.567.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.820.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central