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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015928
Monto de la Factura
₲ 7.982.500
Nro. de Orden de Pago
18333
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.439.690
IVA
₲ 725.682
Retención DNCP
₲ 27.866
Retención IVA
₲ 217.705
Retención Renta
₲ 290.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228393
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.344.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.794.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia