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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015344
Monto de la Factura
₲ 1.744.000
Nro. de Orden de Pago
10085
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.408
IVA
₲ 158.545
Retención DNCP
₲ 6.088
Retención IVA
₲ 47.564
Retención Renta
₲ 63.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228393
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.344.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.794.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia