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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038824
Nro. de Timbrado
17421009
Monto de la Factura
₲ 19.160.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.857.120
IVA
₲ 1.741.818

Retención DNCP
₲ 66.886
Retención IVA
₲ 522.545
Retención Renta
₲ 696.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231007
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.042.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.677.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central