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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027279
Nro. de Timbrado
17707186
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.244.570
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 15.884
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 165.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232520
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.417.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.053.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu