- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001370
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16873970
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5424
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.007.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 390.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.011
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 156.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOMOPY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80070698-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-23-232589
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 103.021.462
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 96.101.976
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423755
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        