Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000653
Nro. de Timbrado
16603921
Monto de la Factura
₲ 391.488
Nro. de Orden de Pago
17489
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.708
IVA
₲ 35.590

Retención DNCP
₲ 1.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230719
Monto Contrato
₲ 122.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.846.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.935.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425654
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia