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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003512
Nro. de Timbrado
17637761
Monto de la Factura
₲ 2.846.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.033
IVA
₲ 258.727
Retención DNCP
₲ 10.349
Retención IVA
₲ 77.618
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232515
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.602.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.708.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu
