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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002065
Nro. de Timbrado
17407453
Monto de la Factura
₲ 50.384.040
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.957.924
IVA
₲ 4.580.368
Retención DNCP
₲ 175.886
Retención IVA
₲ 1.374.111
Retención Renta
₲ 1.832.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231015
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.019.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.506.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central