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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001713
Nro. de Timbrado
160121173
Monto de la Factura
₲ 38.701.160
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.419.550
IVA
₲ 3.518.287

Retención DNCP
₲ 136.510
Retención IVA
₲ 1.055.486
Retención Renta
₲ 1.055.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231015
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.201.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.369.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central