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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002041
Nro. de Timbrado
17407453
Monto de la Factura
₲ 1.341.367
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.154
IVA
₲ 121.942
Retención DNCP
₲ 4.683
Retención IVA
₲ 36.583
Retención Renta
₲ 48.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.140.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.055.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central