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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001837
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 24.803.152
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.116.537
IVA
₲ 2.254.832

Retención DNCP
₲ 86.586
Retención IVA
₲ 676.450
Retención Renta
₲ 901.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232086
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.646.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.912.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central