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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009428
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17214582
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 947.051
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            825
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 942.747
        
                                    IVA
                            
            ₲ 86.096
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.444
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80025240-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-23-225176
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.823.808
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.061.302
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407861
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación- Ad-Referéndum - Segundo Llamado.-
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        