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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003649
Nro. de Timbrado
17960722
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
7189
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.843
IVA
₲ 754.545

Retención DNCP
₲ 28.975
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 301.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236353
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.022.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.172.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425782
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia