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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000936
Nro. de Timbrado
16537065
Monto de la Factura
₲ 529.496
Nro. de Orden de Pago
11614
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.280
IVA
₲ 48.136

Retención DNCP
₲ 1.868
Retención IVA
₲ 14.441
Retención Renta
₲ 14.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.509.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.410.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia