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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007025
Monto de la Factura
₲ 16.107.000
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.781
IVA
₲ 1.464.273
Retención DNCP
₲ 56.228
Retención IVA
₲ 439.282
Retención Renta
₲ 585.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225073
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.537.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.862.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
