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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006324
Nro. de Timbrado
16020736
Monto de la Factura
₲ 19.913.000
Nro. de Orden de Pago
12251
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.739.038
IVA
₲ 1.810.273

Retención DNCP
₲ 70.239
Retención IVA
₲ 543.083
Retención Renta
₲ 543.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225073
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.517.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.512.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia