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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000465
Nro. de Timbrado
13867657
Monto de la Factura
₲ 54.400.000
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.520.843
IVA
₲ 4.945.455

Retención DNCP
₲ 191.884
Retención IVA
₲ 1.483.636
Retención Renta
₲ 1.483.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.720.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-185836
Monto Contrato
₲ 592.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.712.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.638.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372520
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp