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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000254
Nro. de Timbrado
15874604
Monto de la Factura
₲ 76.950
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.600
IVA
₲ 6.995

Retención DNCP
₲ 280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-217750
Monto Contrato
₲ 76.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas