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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014557
Nro. de Timbrado
17376838
Monto de la Factura
₲ 24.570.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
16-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.471.712
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 98.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-214708
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.759.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.550.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas