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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 40.559.120
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.633.030
IVA
₲ 3.687.193

Retención DNCP
₲ 143.063
Retención IVA
₲ 1.106.158
Retención Renta
₲ 1.106.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.534.945
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-222946
Monto Contrato
₲ 388.605.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.264.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas