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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002049
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 19.548.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.218.737
IVA
₲ 1.777.091

Retención DNCP
₲ 68.240
Retención IVA
₲ 533.127
Retención Renta
₲ 710.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.624.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.077.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas