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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000818
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 15.791.540
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.731.497
IVA
₲ 1.435.595

Retención DNCP
₲ 55.127
Retención IVA
₲ 430.678
Retención Renta
₲ 574.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas