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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000720
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 13.400.420
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.489.192
IVA
₲ 1.218.220

Retención DNCP
₲ 46.780
Retención IVA
₲ 365.466
Retención Renta
₲ 487.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.062.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.428.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas