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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001324
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 19.360.260
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.043.763
IVA
₲ 1.760.024

Retención DNCP
₲ 67.585
Retención IVA
₲ 528.007
Retención Renta
₲ 704.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas