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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00141
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11163564
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 158.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 151.015.913
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.436.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 565.905
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.330.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.887.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LEONOR RENE VILLALBA MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            2995790-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            3.A
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-16-123426
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 185.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 185.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 176.121.833
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302807
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio, Casa Matriz
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        