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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016369
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 4.499.155
Nro. de Orden de Pago
6012
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.338.216
IVA
₲ 193.128

Retención DNCP
₲ 16.880
Retención IVA
₲ 57.938
Retención Renta
₲ 86.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124274
Monto Contrato
₲ 419.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.300.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.950.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313774
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos para los diferentes proyectos de la Facultad Politécnica - U.N.A financiados por el CONACyT.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica