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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011735
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 3.606.243
Nro. de Orden de Pago
6184
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.464.408
IVA
₲ 201.298

Retención DNCP
₲ 13.347
Retención IVA
₲ 60.389
Retención Renta
₲ 68.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124274
Monto Contrato
₲ 419.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.300.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.950.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313774
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos para los diferentes proyectos de la Facultad Politécnica - U.N.A financiados por el CONACyT.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica