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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001411
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 3.322.900
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.017
IVA
₲ 302.082

Retención DNCP
₲ 11.842
Retención IVA
₲ 90.625
Retención Renta
₲ 60.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125933
Monto Contrato
₲ 149.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.307.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.988.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - COD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias