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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0025065
Nro. de Timbrado
12163189
Monto de la Factura
₲ 1.113.109
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.546
IVA
₲ 101.192

Retención DNCP
₲ 3.967
Retención IVA
₲ 30.358
Retención Renta
₲ 20.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119822
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.473.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.695.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias