Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002966
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 16.448.655
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.642.372
IVA
₲ 1.495.332

Retención DNCP
₲ 58.617
Retención IVA
₲ 448.600
Retención Renta
₲ 299.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130912
Monto Contrato
₲ 112.327.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.326.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.820.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias