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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002201.-
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
₲ 8.181.818

Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131056
Monto Contrato
₲ 192.789.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.750.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.339.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia