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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050025
Nro. de Timbrado
11444488
Monto de la Factura
₲ 313.400.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.037.701
IVA
₲ 28.490.909

Retención DNCP
₲ 1.116.844
Retención IVA
₲ 8.547.273
Retención Renta
₲ 5.698.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130607
Monto Contrato
₲ 313.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.037.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311500
Nombre de la Licitación
Adquisicón y Colocación de bebederos eléctricos con purificadores de agua para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado