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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001340
Nro. de Timbrado
11838298
Monto de la Factura
₲ 1.382.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.975
IVA
₲ 125.636

Retención DNCP
₲ 5.025
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119817
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.042.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.819.023

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias