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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006784
Nro. de Timbrado
11566632
Monto de la Factura
₲ 41.420.000
Nro. de Orden de Pago
2408
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.389.666
IVA
₲ 3.765.455

Retención DNCP
₲ 147.606
Retención IVA
₲ 1.129.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-126972
Monto Contrato
₲ 74.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.178.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.901.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de A.A split y ventilador humidificador industrial de pared.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica